Orden de Compra. Nº4975-742-SE09 "Compra de abarrotes para H.M.Termas de colina"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-742-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de abarrotes para H.M.Termas de colina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Colina
Impuesto 20510,12
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel1Cajaservilletas de papelservilletas de papel $ 20.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.907 $ 20.907
50201713
Bolsitas de te1Packte lipton bolsitate lipton bolsita $ 32.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.515 $ 32.515
50131701
Leche o productos de mantequilla5Packleche naturalleche natural $ 5.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.710 $ 27.710
50202304
Jugos y néctar envasados5Pack jugos yuz duraznojugo yuz durazno $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.760 $ 16.760
50171832
Aliño de ensaladas1Packjugo de limonjugo de limon $ 3.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.834 $ 3.834
50191507
Sopas preparadas estable sin refrigerar2Packcrema chantillycrema chantilly $ 3.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.222 $ 6.222
Total Neto $ 107.948
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.510
TOTAL OC $ 128.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.