Orden de Compra. Nº
4975-7513-SE12
"
ART. FERRETERIA PARA EL CMCH.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-7513-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2012
Nombre de la Orden de Compra
ART. FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
99127,290105
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191515
Malla abrasiva
1
Unidad
ROLLO MALLA BLANCA
ROLLO MALLA BLANCA
$ 74.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.370
$ 74.370
11101506
Yeso
4
Unidad
SACO DE YESO
SACO DE YESO
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.276
$ 13.277
46171501
Candados
5
Unidad
CANDADO 40 MM
CANDADO 40 MM
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
46171501
Candados
5
Unidad
CANDADO 30 MM
CANDADO 30 MM
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.571
39121402
Enchufes eléctricos
15
Unidad
ENCHUFE HEMBRA
ENCHUFE HEMBRA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.710
$ 10.714
46171501
Candados
5
Unidad
PORTA CANDADO 21/2
PORTA CANDADO 21/2
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.891
46171501
Candados
5
Unidad
PORTA CANDADO 3
PORTA CANDADO 3
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.731
39121202
Canalización eléctrica
18
Unidad
TIRA CONDUIT 20 MM
TIRA CONDUIT 20 MM
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.364
$ 14.370
31151609
Eslabones de cadena
1
Unidad
CADENA MOTOSIERRA
CADENA MOTOSIERRA
$ 12.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.437
$ 12.437
39121402
Enchufes eléctricos
15
Unidad
ENCHUFE MACHO
ENCHUFE MACHO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.454
26121634
Cable de cobre
100
Unidad
CORDON 3 X 1,5
CORDON 3 X 1,5
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.400
$ 71.429
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
AMPOLLETA GU 10
AMPOLLETA GU 10
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.710
$ 14.706
30171504
Puertas de madera
4
Unidad
PUERTA TERCIADO 60 X 2
PUERTA TERCIADO 60 X 2
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.084
$ 50.084
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad
GALON ANTICORROSIVO
GALON ANTICORROSIVO
$ 10.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.756
$ 10.756
11121610
Maderas duras
4
Unidad
TIRA CU 1/2
TIRA CU 1/2
$ 15.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.184
$ 62.185
31201602
Pastas
2
Tarro
PASTA DE PULIR
PASTA DE PULIR
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
31201613
Adhesivo re-usable
3
Tineta
ADHESIVO AC 30
ADHESIVO AC 30
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.118
$ 44.118
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
ESMALTE AL AGUA BLANCO
ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 58.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.806
$ 116.807
Total Neto
$ 521.723
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.127
TOTAL OC
$ 620.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.