Orden de Compra. Nº4975-7590-SE09 "ARTICULOS DE ESCRITORIO H.M.GUAYACAN "
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-7590-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO H.M.GUAYACAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna San José de Maipo
Impuesto 15515,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2009
TítuloDescripción
SEGUN FACTURA Nº 176303 DEL 17/12/09SEGUN FACTURA Nº 176303 DEL 17/12/09
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABATTE OFFICITY
Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
R.U.T. 96.909.950-0
Sucursal ABATTE OFFICITY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes3BolsaBOLSA DE ELASTICOS  $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.071 $ 4.071
31201512
Cinta Transparente6UnidadCINTA ADHESIVA  $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.588 $ 9.588
44121705
Portaminas1UnidadPORTAMINA  $ 2.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508 $ 2.508
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORA  $ 6.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.573 $ 6.573
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA AZUL  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA ROJO  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44111506
Taco calendario8UnidadTACO CALENDARIO AÑO 2010  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
14111810
Formularios o libros del personal2UnidadLIBRO DE AISTENCIA MENSUAL 100 HJS  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA TAMAÑO CARTA  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA PAPEL OFICIO  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
Total Neto $ 81.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.515
TOTAL OC $ 97.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.