Orden de Compra. Nº
4975-7590-SE09
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ARTICULOS DE ESCRITORIO H.M.GUAYACAN
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-7590-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ESCRITORIO H.M.GUAYACAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
15515,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-12-2009
Título
Descripción
SEGUN FACTURA Nº 176303 DEL 17/12/09
SEGUN FACTURA Nº 176303 DEL 17/12/09
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ABATTE OFFICITY
Razón Social
ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
R.U.T.
96.909.950-0
Sucursal
ABATTE OFFICITY
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
3
Bolsa
BOLSA DE ELASTICOS
$ 1.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.071
$ 4.071
31201512
Cinta Transparente
6
Unidad
CINTA ADHESIVA
$ 1.598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.588
$ 9.588
44121705
Portaminas
1
Unidad
PORTAMINA
$ 2.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.508
$ 2.508
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad
CALCULADORA
$ 6.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.573
$ 6.573
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
LAPIZ PASTA ROJO
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44111506
Taco calendario
8
Unidad
TACO CALENDARIO AÑO 2010
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.520
$ 6.520
14111810
Formularios o libros del personal
2
Unidad
LIBRO DE AISTENCIA MENSUAL 100 HJS
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
RESMA PAPEL OFICIO
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
Total Neto
$ 81.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.515
TOTAL OC
$ 97.175
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.