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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-7600-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Materiales para el C.M.C.P. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-38-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
56187,3035 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-08-2012 |
| Despachar a Avda. Talinay Nº 12201, "Peñalolén" Fono: 2791251 | Despachar a Avda. Talinay Nº 12201, "Peñalolén" Fono: 2791251 |
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Proveedor |
SODIMAC SA - LICITACIONES |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-k |
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Sucursal |
SODIMAC SA - LICITACIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141701
| Desagües | 17 | Unidad | DESG. MET. TINA 1 1/2 C/COLA CÓD. 194166 | DESG. MET. TINA 1 1/2 C/COLA CÓD. 194166 |
$ 3.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.145
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$ 54.143
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40141701
| Desagües | 17 | Unidad | SIFÓN COBRE LVT CROMADO 1 1/4 CÓD. 371653 | SIFÓN COBRE LVT CROMADO 1 1/4 CÓD. 371653 |
$ 14.211,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 241.587
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$ 241.580
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Total Neto
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$ 295.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.187
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$ 351.910
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.