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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-7644-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ART. FERRETERIA PARA EL CMCH. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-38-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
161779,411188 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria exposicion ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
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R.U.T. |
77.321.220-1 |
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Sucursal |
ferreteria exposicion ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 12 | Galón | GALON ESMALTE SINTETICO NEGRO. | GALON ESMALTE SINTETICO NEGRO. |
$ 15.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 186.552
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$ 186.555
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31211904
| Brochas | 15 | Unidad | RODILLO MARMOLINA . | RODILLO MARMOLINA . |
$ 4.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.400
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$ 62.395
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31211506
| Pinturas de látex | 6 | Tineta | TINETA ESMALTE AL AGUA . | TINETA ESMALTE AL AGUA . |
$ 58.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.418
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$ 350.420
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31211506
| Pinturas de látex | 12 | Tineta | TINETA MARMOLINA . | TINETA MARMOLINA . |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.096
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$ 252.101
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Total Neto
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$ 851.471
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 161.779
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$ 1.013.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.