Orden de Compra. Nº4975-7653-SE11 "MENAJE HOTEL MILITA GUAYACÁN.-"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-7653-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MENAJE HOTEL MILITA GUAYACÁN.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna San José de Maipo
Impuesto 16892,14
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151903
Servicios de impresión industrial a Pantalla7Unidad 823317 P'ANTALLA RED AMARILLA 9X17 $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.468 $ 13.468
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización15Unidad 1592777 PORTA CEPILLOS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080
30181509
Jabonera15Unidad 1592785 JABONERA ACRILICO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.260
39101601
ampolletas halógenas10Unidad 698989 AMPOLLETAS DICRIOCAS 50W $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.080
54121802
Granates industriales2Unidad 306789 SET DE VELAS $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522
23131514
Piedras montadas2Unidad PIEDRAS DECORATIVAS MARMOL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
23131514
Piedras montadas4Unidad 1793895 GEMA MAMI COLORES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
11111611
Grava4Unidad 1267078 MALLA DE PIEDRA DE RIOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 88.906
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.892
TOTAL OC $ 105.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.