Orden de Compra. Nº
4975-7653-SE11
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MENAJE HOTEL MILITA GUAYACÁN.-
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-7653-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
MENAJE HOTEL MILITA GUAYACÁN.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
16892,14
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73151903
Servicios de impresión industrial a Pantalla
7
Unidad
823317 P'ANTALLA RED AMARILLA 9X17
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.468
$ 13.468
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización
15
Unidad
1592777 PORTA CEPILLOS
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.080
$ 25.080
30181509
Jabonera
15
Unidad
1592785 JABONERA ACRILICO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.260
$ 16.260
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
698989 AMPOLLETAS DICRIOCAS 50W
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.080
$ 20.080
54121802
Granates industriales
2
Unidad
306789 SET DE VELAS
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.522
$ 4.522
23131514
Piedras montadas
2
Unidad
PIEDRAS DECORATIVAS MARMOL
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
23131514
Piedras montadas
4
Unidad
1793895 GEMA MAMI COLORES
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
11111611
Grava
4
Unidad
1267078 MALLA DE PIEDRA DE RIOS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
Total Neto
$ 88.906
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.892
TOTAL OC
$ 105.798
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.