Orden de Compra. Nº4975-7667-SE13 "COMPRA DE BEBIDAS H.M.ITALIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-7667-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BEBIDAS H.M.ITALIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-75-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna El Quisco
Impuesto 20692,47193
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora La Reina
Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN
R.U.T. 7.931.063-8
Sucursal Distribuidora La Reina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas288UnidadBEBIDAS EN LATA SABORES SURTIDAS.BEBIDAS EN LATA SABORES SURTIDAS. $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.480 $ 96.378
Total Neto $ 96.378
Descuento $ 0
Cargos $ 12.529
IVA  19  % $ 20.692
TOTAL OC $ 129.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.