Orden de Compra. Nº
4975-7803-SE13
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ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL H.M. GUAYACAN
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-7803-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL H.M. GUAYACAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
150233,38
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-12-2013
Título
Descripción
FACTURAR Y DESPACHAR A CAMINO EL VOLCAN 16825 SAN JOSE DE MAIPO
FACTURAR Y DESPACHAR A CAMINO EL VOLCAN 16825 SAN JOSE DE MAIPO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
12
Unidad
BROCHA CONDER 2
BROCHA CONDOR 2
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.132
$ 15.132
31211904
Brochas
12
Unidad
BROCHA CONDOR 3
BROCHA CONDOR 3
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.212
31211904
Brochas
12
Unidad
BROCHA CONDOR 4
BROCHA CONDOR 4
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.292
$ 35.292
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas
9
Unidad
CALZADO DE SEGURIDAD
CALZADO DE SEGURIDAD
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.665
$ 109.665
31201602
Pastas
6
Unidad
GALON PASTA ESP
GALON PASTA ESP
$ 13.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.862
$ 83.862
24111507
Bolsas de herramientas
1
Unidad
JUEGO ATORNILLADORES
JUEGO ATORNILLADORES
$ 9.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.202
$ 9.202
24111507
Bolsas de herramientas
1
Unidad
JUEGO DADOS CUADRO 1/2
JUEGO DADOS CUADRO 1/2
$ 29.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.992
$ 29.992
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
25
Unidad
DILUYENTE SECADO RAPIDO
DILUYENTE SECADO RAPIDO
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.725
$ 56.725
53102102
Overol y sobretodo para hombre
8
Unidad
OVEROL
OVEROL
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.720
$ 46.720
46181504
Guantes protectores
5
Unidad
PAR GUANTES
PAR GUANTES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
30161508
Rodillo de papel pintado
25
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CMTS
RODILLO CHIPORRO 18 CMTS
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.750
$ 98.750
31201613
Adhesivo re-usable
6
Unidad
SACO ADHESIVO
SACO ADHESIVO
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.102
$ 12.102
23171707
Acabadores de terminales de tubos
4
Unidad
TERMINAL 11/2
TERMINAL 11/2
$ 5.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.908
$ 23.908
46182305
Cordón con autorecogida
300
Metro Lineal
MT CORDON 3 X 1,5
MT CORDON 3 X 1,5
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.100
$ 239.100
Total Neto
$ 790.702
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 150.233
TOTAL OC
$ 940.935
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.