Orden de Compra. Nº
4975-790-SE11
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VIVERES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-790-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-01-2011
Nombre de la Orden de Compra
VIVERES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
105127
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
isidora
Razón Social
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T.
8.290.622-3
Sucursal
isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131611
Merengue
10
Unidad
DISCO DE MERENGUE UND.
DISCO DE MERENGUE UND.
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
50131701
Leche o productos de mantequilla
12
Unidad
CREMA PASTELERA UND.
CREMA PASTELERA UND.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
50182003
Masa de repostería congelada
2
kilogramo
MASA PHILO KG
MASA PHILO KG
$ 6.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
50192110
Nueces o frutos secos
10
kilogramo
NUECES MARIPOSA KG.
NUECES MARIPOSA KG.
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
30
kilogramo
MANTEQUILLA KG.
MANTEQUILLA KG.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
72
Litro
CREMA MIX VEGETAL LT
CREMA MIX VEGETAL LT
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.600
$ 201.600
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
10
Litro
HELADO DE PIÑA LT
HELADO DE PIÑA LT
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
11131604
Huevos de peces
6
Frasco
CAVIAR FRCO.
CAVIAR FRCO.
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.400
$ 35.400
Total Neto
$ 553.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.127
TOTAL OC
$ 658.427
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.