Orden de Compra. Nº4975-790-SE11 "VIVERES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-790-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2011
Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 105127
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor isidora
Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T. 8.290.622-3
Sucursal isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131611
Merengue10UnidadDISCO DE MERENGUE UND.DISCO DE MERENGUE UND. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
50131701
Leche o productos de mantequilla12UnidadCREMA PASTELERA UND.CREMA PASTELERA UND. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
50182003
Masa de repostería congelada2kilogramoMASA PHILO KGMASA PHILO KG $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
50192110
Nueces o frutos secos10kilogramoNUECES MARIPOSA KG.NUECES MARIPOSA KG. $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
50131701
Leche o productos de mantequilla30kilogramoMANTEQUILLA KG.MANTEQUILLA KG. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
50131701
Leche o productos de mantequilla72LitroCREMA MIX VEGETAL LTCREMA MIX VEGETAL LT $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
50192303
Postres, helados o yogurt congelado10LitroHELADO DE PIÑA LTHELADO DE PIÑA LT $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
11131604
Huevos de peces6FrascoCAVIAR FRCO.CAVIAR FRCO. $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
Total Neto $ 553.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.127
TOTAL OC $ 658.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.