Orden de Compra. Nº4975-812-SE16 "lavanderia"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-812-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2016
Nombre de la Orden de Compra lavanderia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-8-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Iquique
Impuesto 567299,15
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAVANDERIA LAVAMASS
Razón Social MARIA ELENA CACERES ARAVENA
R.U.T. 5.412.819-3
Sucursal LAVANDERIA LAVAMASS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1UnidadServicio de lavanderia HMG. MES DE MARZO   $ 2.985.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.985.785 $ 2.985.785
Total Neto $ 2.985.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 567.299
TOTAL OC $ 3.553.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.