Orden de Compra. Nº
4975-8300-SE10
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BEBIDAS Y LICORES H.M. TERMAS DE COLINA
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-8300-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
BEBIDAS Y LICORES H.M. TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
29806,3602
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Razón Social
COMERCIAL BLANCO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.844.090-1
Sucursal
comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
3
Caja
FANTA
$ 6.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.638
$ 19.639
31281507
Piezas de acero al carbono estampadas
5
Caja
COCA COLA
$ 6.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.730
$ 32.732
50202311
Bebidas
3
Caja
SPRITE
$ 6.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.911
$ 19.910
50202311
Bebidas
2
Caja
COCA LIGHT
$ 6.728,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.456
$ 13.455
50202311
Bebidas
4
Caja
NECTAR
$ 7.363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.452
$ 29.450
50202206
Alcohol o licores
2
Unidad
VODKA STOLINAYA
$ 2.939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.878
$ 5.877
93161603
Impuesto sobre el valor agregado (IVA)
1
Unidad
IMPUESTO ADICIONAL ILA
$ 13.511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.511
$ 13.511
50202203
Vino
12
Unidad
BOTELLIN STA. EMILIANA TTO
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.284
50202203
Vino
2
Pack
VINO TETRA TTO Y BLANCO
$ 8.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.018
$ 17.018
Total Neto
$ 156.876
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.806
TOTAL OC
$ 186.682
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.