Orden de Compra. Nº
4975-8399-SE12
"
ART. DE FERRETERIA H.M. TERMAS DE COLINA
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-8399-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
ART. DE FERRETERIA H.M. TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
47933,77
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111703
Juegos de enchufes
20
Unidad
JUEGOS DE CARROS
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.740
$ 48.740
11121603
Troncos
2
Unidad
MANGOS DE MADERA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADOS
$ 6.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.614
$ 13.614
39101601
ampolletas halógenas
20
Unidad
AMPOLLETAS HALOGENAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
39101601
ampolletas halógenas
30
Unidad
AMPOLLETAS CORRIENTE
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
AMPOLLETAS AHORRO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.410
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
AMPOLLETAS GU-10
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.390
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
TUBO DE SILICONA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.917
$ 4.917
11162111
Malla
1
Unidad
ROLLO MALLA
$ 24.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.790
$ 24.790
31162904
Grampas de cable metálico
1
Unidad
SET GRAMPAS
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
53111601
Zapatos de hombre
5
Unidad
ZAPATOS DE SEGURIDAD
$ 12.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.750
$ 64.750
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
AGOREX 60
$ 6.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.850
$ 6.850
40142317
Codo de tubería
6
Unidad
CODO SO SO 1/2
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad
TEE DE SOLDAR 1/2
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
1
Unidad
LLAVE DE PASO SOLDAR 1/2
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
Total Neto
$ 252.283
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.934
TOTAL OC
$ 300.217
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.