Orden de Compra. Nº4975-8399-SE12 "ART. DE FERRETERIA H.M. TERMAS DE COLINA"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-8399-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ART. DE FERRETERIA H.M. TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Colina
Impuesto 47933,77
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111703
Juegos de enchufes20UnidadJUEGOS DE CARROS  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
11121603
Troncos2UnidadMANGOS DE MADERA  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
46171501
Candados2UnidadCANDADOS  $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.614
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAMPOLLETAS HALOGENAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
39101601
ampolletas halógenas30UnidadAMPOLLETAS CORRIENTE  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETAS AHORRO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETAS GU-10  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadTUBO DE SILICONA  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.917
11162111
Malla1UnidadROLLO MALLA  $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
31162904
Grampas de cable metálico1UnidadSET GRAMPAS  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
53111601
Zapatos de hombre5UnidadZAPATOS DE SEGURIDAD  $ 12.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.750 $ 64.750
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAGOREX 60  $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
40142317
Codo de tubería6UnidadCODO SO SO 1/2  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTEE DE SOLDAR 1/2  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadLLAVE DE PASO SOLDAR 1/2  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
Total Neto $ 252.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.934
TOTAL OC $ 300.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.