Orden de Compra. Nº4975-8411-SE10 "Artículos de Aseo para el Hotel Kon-Tiki"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-8411-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo para el Hotel Kon-Tiki
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Los Vilos
Impuesto 45186,37
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas2CajaCajas ampolletas 60Cajas ampolletas 60 $ 1.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.858 $ 3.858
39101601
ampolletas halógenas2CajaCajas ampolletas 40Cajas ampolletas 40 $ 1.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.858 $ 3.858
53131628
Shampoo13CajaShampoo hs sobreShampoo hs sobre $ 1.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.623 $ 25.623
53131608
Jabones12CajaJabon HotelJabon Hotel $ 4.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.696 $ 51.696
24111503
Bolsas de plástico1RolloBolsas prepicadasBolsas prepicadas $ 15.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.428 $ 15.428
47131811
Productos de lavandería8CajaBlanqueador fusolBlanqueador fusol $ 4.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.656 $ 37.656
47131811
Productos de lavandería2CajaSoft Soft $ 11.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.750 $ 22.750
53131507
Mondadientes1Cajabrocheta cortabrocheta corta $ 4.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.302 $ 4.302
52121602
Servilletas2CajaServilletasServilletas $ 24.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.772 $ 49.772
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos1UnidadRenovador KitRenovador Kit $ 22.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.880 $ 22.880
Total Neto $ 237.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.186
TOTAL OC $ 283.009


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.