Orden de Compra. Nº
4975-8411-SE10
"
Artículos de Aseo para el Hotel Kon-Tiki
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-8411-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de Aseo para el Hotel Kon-Tiki
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Los Vilos
Impuesto
45186,37
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
adelco santiago
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
adelco santiago
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
2
Caja
Cajas ampolletas 60
Cajas ampolletas 60
$ 1.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.858
$ 3.858
39101601
ampolletas halógenas
2
Caja
Cajas ampolletas 40
Cajas ampolletas 40
$ 1.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.858
$ 3.858
53131628
Shampoo
13
Caja
Shampoo hs sobre
Shampoo hs sobre
$ 1.971,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.623
$ 25.623
53131608
Jabones
12
Caja
Jabon Hotel
Jabon Hotel
$ 4.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.696
$ 51.696
24111503
Bolsas de plástico
1
Rollo
Bolsas prepicadas
Bolsas prepicadas
$ 15.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.428
$ 15.428
47131811
Productos de lavandería
8
Caja
Blanqueador fusol
Blanqueador fusol
$ 4.707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.656
$ 37.656
47131811
Productos de lavandería
2
Caja
Soft
Soft
$ 11.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.750
$ 22.750
53131507
Mondadientes
1
Caja
brocheta corta
brocheta corta
$ 4.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.302
$ 4.302
52121602
Servilletas
2
Caja
Servilletas
Servilletas
$ 24.886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.772
$ 49.772
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos
1
Unidad
Renovador Kit
Renovador Kit
$ 22.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.880
$ 22.880
Total Neto
$ 237.823
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.186
TOTAL OC
$ 283.009
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.