Orden de Compra. Nº
4975-8487-SE12
"
ART. FERRETERIA PARA EL CMCH.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-8487-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
ART. FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
158889,493765
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
24
Galón
GALON PINTURA PISCINA AZUL TAHITI.
GALON PINTURA PISCINA AZUL TAHITI.
$ 15.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 373.104
$ 373.109
31201601
Adhesivos químicos
5
Galón
GALON AGOREX .
GALON AGOREX .
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.935
$ 81.933
44122107
Grapas
3
Caja
CAJA DE CORCHETE 3/8.
CAJA DE CORCHETE 3/8.
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.555
$ 6.555
27112801
Brocas
10
Caja
CAJA ESTACA 100X100.
CAJA ESTACA 100X100.
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.750
$ 19.748
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA COBALTO 4MM.
BROCA COBALTO 4MM.
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.395
$ 12.395
39121303
Cajas eléctricas
5
Unidad
BROCA COBALTO 3MM.
BROCA COBALTO 3MM.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.504
39101601
ampolletas halógenas
110
Unidad
AMPOLLETAS ARGENTA 40 W.
AMPOLLETAS ARGENTA 40 W.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.580
$ 41.597
31162702
Ruedas
8
Unidad
RUEDAS 3"
RUEDAS 3"
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.112
$ 13.109
11121609
Contrachapado
20
Placa
PLACA MASISA 18 MM.
PLACA MASISA 18 MM.
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277.320
$ 277.311
Total Neto
$ 836.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 158.889
TOTAL OC
$ 995.149
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.