Orden de Compra. Nº4975-8487-SE12 "ART. FERRETERIA PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-8487-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ART. FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 158889,493765
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex24GalónGALON PINTURA PISCINA AZUL TAHITI.GALON PINTURA PISCINA AZUL TAHITI. $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.104 $ 373.109
31201601
Adhesivos químicos5GalónGALON AGOREX .GALON AGOREX . $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.935 $ 81.933
44122107
Grapas3CajaCAJA DE CORCHETE 3/8.CAJA DE CORCHETE 3/8. $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
27112801
Brocas10CajaCAJA ESTACA 100X100.CAJA ESTACA 100X100. $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.748
27112801
Brocas5UnidadBROCA COBALTO 4MM.BROCA COBALTO 4MM. $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395 $ 12.395
39121303
Cajas eléctricas5UnidadBROCA COBALTO 3MM.BROCA COBALTO 3MM. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.504
39101601
ampolletas halógenas110UnidadAMPOLLETAS ARGENTA 40 W.AMPOLLETAS ARGENTA 40 W. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.597
31162702
Ruedas8UnidadRUEDAS 3"RUEDAS 3" $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.112 $ 13.109
11121609
Contrachapado20PlacaPLACA MASISA 18 MM.PLACA MASISA 18 MM. $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.320 $ 277.311
Total Neto $ 836.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.889
TOTAL OC $ 995.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.