Orden de Compra. Nº4975-862-SE13 "QUESOS PARA EL H.M."CORACEROS""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-862-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2013
Nombre de la Orden de Compra QUESOS PARA EL H.M."CORACEROS"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-75-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Viña del Mar
Impuesto 2487,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gulllermo schmidt einicke
Razón Social GUILLERMO REINALDO SCHMIDT EINICKE
R.U.T. 6.621.685-3
Sucursal gulllermo schmidt einicke
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural2,2kilogramoQUESO EDAMQUESO EDAM $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.090 $ 13.090
Total Neto $ 13.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.487
TOTAL OC $ 15.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.