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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-8732-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION GRAL.Y PINTURA PERGOLA H M GRANADEROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-78-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
119700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
newword |
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Razón Social |
MARCOS DANIEL GONZALEZ GUZMAN
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R.U.T. |
6.810.814-4 |
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Sucursal |
newword |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENCION Y PINTURA DE PERGOLA H.M.GRANADEROS, SEGUN LIC. 4975-78-LP11 Y PRESUPUESTO ADJUNTO. | |
$ 630.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.000
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$ 630.000
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Total Neto
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$ 630.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.700
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$ 749.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.