Orden de Compra. Nº
4975-880-SE10
"
Compra de materiales para H.M.Guayacan
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-880-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-02-2010
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales para H.M.Guayacan
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
143993,78
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Galón
Pintura Amarilla
Pintura Amarilla
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
44121618
Tijeras
1
Unidad
Tijera Hojalatera
Tijera Hojalatera
$ 8.907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.907
$ 8.907
27112202
Llanas de madera
1
Unidad
Llana
Llana
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.504
$ 10.504
26121624
Cable plana o de cinta
1
Unidad
Plana Botadora
Plana Botadora
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.504
$ 10.504
21101801
Aspersores
41
Unidad
Aspersores
Aspersores
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.950
$ 120.950
21101801
Aspersores
22
Unidad
Aspersores
Aspersores
$ 13.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 291.500
$ 291.500
30181506
Urinarios
2
Unidad
Urinarios
Urinarios
$ 23.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
30181513
Tapas de inodoro
2
Unidad
Tapas WC
Tapas WC
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
30181503
Duchas
4
Unidad
Challas de ducha
Challas de ducha
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
27111720
Llave "T" para grifos
1
Unidad
Llave campana
Llave campana
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio
1
Unidad
Lavatorio
Lavatorio
$ 24.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad
Silicona
Silicona
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
31161601
Pernos de anclaje
5
Unidad
Set anclaje
Set anclaje
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
31162506
Soporte de pared
10
Unidad
Tarugos 8mm
Tarugos 8mm
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
27112801
Brocas
1
Unidad
Broca 8 p/c
Broca 8 p/c
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
27111508
Sierras
1
Unidad
Serrucho podar
Serrucho podar
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
11162111
Malla
1
Rollo
Malla verde
Malla verde
$ 189.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.000
$ 189.000
Total Neto
$ 757.862
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.994
TOTAL OC
$ 901.856
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.