Orden de Compra. Nº4975-880-SE10 "Compra de materiales para H.M.Guayacan"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-880-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para H.M.Guayacan
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna San José de Maipo
Impuesto 143993,78
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónPintura AmarillaPintura Amarilla $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
44121618
Tijeras1UnidadTijera HojalateraTijera Hojalatera $ 8.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.907 $ 8.907
27112202
Llanas de madera1UnidadLlanaLlana $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
26121624
Cable plana o de cinta1UnidadPlana BotadoraPlana Botadora $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
21101801
Aspersores41UnidadAspersoresAspersores $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.950 $ 120.950
21101801
Aspersores22UnidadAspersoresAspersores $ 13.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.500 $ 291.500
30181506
Urinarios2UnidadUrinariosUrinarios $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
30181513
Tapas de inodoro2UnidadTapas WCTapas WC $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
30181503
Duchas4UnidadChallas de duchaChallas de ducha $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadLlave campanaLlave campana $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio1UnidadLavatorioLavatorio $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadSiliconaSilicona $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31161601
Pernos de anclaje5UnidadSet anclajeSet anclaje $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
31162506
Soporte de pared10UnidadTarugos 8mmTarugos 8mm $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
27112801
Brocas1UnidadBroca 8 p/cBroca 8 p/c $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
27111508
Sierras1UnidadSerrucho podarSerrucho podar $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
11162111
Malla1RolloMalla verdeMalla verde $ 189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
Total Neto $ 757.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.994
TOTAL OC $ 901.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.