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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-9110-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE BAÑO Y FERRETERIA H.M.GUAYACAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-38-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
20551,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-10-2012 |
| DESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCAN 16825 SAN JOSE DE MAIPO | DESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCAN 16825 SAN JOSE DE MAIPO |
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Proveedor |
ferreteria exposicion ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
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R.U.T. |
77.321.220-1 |
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Sucursal |
ferreteria exposicion ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42211901
| Materiales antideslizantes para discapacitados fís | 30 | Unidad no definida | GOMA ANTIDESLIZANTES P/TINAS | GOMA ANTIDESLIZANTES P/TINAS |
$ 1.777,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.310
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$ 53.310
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46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad no definida | CERRADURA F-2 | CERRADURA F-2 |
$ 5.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.210
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$ 5.210
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52131501
| Cortinas | 15 | Unidad no definida | CORTINAS DE BAÑO | CORTINAS DE BAÑO |
$ 2.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.185
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$ 37.185
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30171508
| Puertas correderas | 4 | Pack | JUEGOS DE CORREDERAS 40CMTS | JUEGOS DE CORREDERAS 40CMTS |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.696
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$ 3.696
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39101601
| ampolletas halógenas | 11 | Unidad no definida | AMPOLLETAS DICROICA | AMPOLLETAS DICROICA |
$ 797,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.767
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$ 8.767
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Total Neto
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$ 108.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.552
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$ 128.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.