Orden de Compra. Nº4975-9159-SE11 "ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-9159-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 66595,797183
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas5GalónGALON OLEO ARENA GALON OLEO ARENA $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.925 $ 60.924
31162801
Asideros o pomos8UnidadMANILLAS PARA MUEBLES .MANILLAS PARA MUEBLES . $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.387
30181503
Duchas1UnidadDUCHAS TELEFONODUCHAS TELEFONO $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
47131815
Limpiador de desagüe2UnidadDESAGUE LAVATORIO DESAGUE LAVATORIO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas6UnidadFLEXIBLE PARA AGUA .FLEXIBLE PARA AGUA . $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas3UnidadFLANCHES .FLANCHES . $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadENCHUFE MACHO .ENCHUFE MACHO . $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadENCHUFE HEMBRA TICINO.ENCHUFE HEMBRA TICINO. $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.109
53131608
Jabones2UnidadBARRA CORTINA CROMADA.BARRA CORTINA CROMADA. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30181505
Taza de WC10UnidadTAPAS WC.TAPAS WC. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.622
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro15UnidadVALVULAS SILENCIOSO UN.VALVULAS SILENCIOSO UN. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.115 $ 44.118
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA.SOLDADURA. $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395 $ 12.395
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRAS LTS.AGUARRAS LTS. $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.773
31201601
Adhesivos químicos1LitroAGOREX LTS.AGOREX LTS. $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
26121635
Rollos de cable100Metro LinealCORDON 3X 1.5 .CORDON 3X 1.5 . $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.429
53111601
Zapatos de hombre2ParZAPATOS SEGURIDAD.ZAPATOS SEGURIDAD. $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
Total Neto $ 350.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.596
TOTAL OC $ 417.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.