Orden de Compra. Nº
4975-9159-SE11
"
ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-9159-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
66595,797183
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
5
Galón
GALON OLEO ARENA
GALON OLEO ARENA
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.925
$ 60.924
31162801
Asideros o pomos
8
Unidad
MANILLAS PARA MUEBLES .
MANILLAS PARA MUEBLES .
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.384
$ 6.387
30181503
Duchas
1
Unidad
DUCHAS TELEFONO
DUCHAS TELEFONO
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
47131815
Limpiador de desagüe
2
Unidad
DESAGUE LAVATORIO
DESAGUE LAVATORIO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas
6
Unidad
FLEXIBLE PARA AGUA .
FLEXIBLE PARA AGUA .
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.050
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas
3
Unidad
FLANCHES .
FLANCHES .
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.782
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
ENCHUFE MACHO .
ENCHUFE MACHO .
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.983
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
ENCHUFE HEMBRA TICINO.
ENCHUFE HEMBRA TICINO.
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.110
$ 23.109
53131608
Jabones
2
Unidad
BARRA CORTINA CROMADA.
BARRA CORTINA CROMADA.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
30181505
Taza de WC
10
Unidad
TAPAS WC.
TAPAS WC.
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.620
$ 54.622
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro
15
Unidad
VALVULAS SILENCIOSO UN.
VALVULAS SILENCIOSO UN.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.115
$ 44.118
23171509
Soldadura
5
kilogramo
SOLDADURA.
SOLDADURA.
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.395
$ 12.395
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Litro
AGUARRAS LTS.
AGUARRAS LTS.
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.775
$ 7.773
31201601
Adhesivos químicos
1
Litro
AGOREX LTS.
AGOREX LTS.
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
26121635
Rollos de cable
100
Metro Lineal
CORDON 3X 1.5 .
CORDON 3X 1.5 .
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.400
$ 71.429
53111601
Zapatos de hombre
2
Par
ZAPATOS SEGURIDAD.
ZAPATOS SEGURIDAD.
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.412
$ 29.412
Total Neto
$ 350.504
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.596
TOTAL OC
$ 417.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.