Orden de Compra. Nº4975-9237-SE11 "ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL H. M. KON-TIKI."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-9237-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL H. M. KON-TIKI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Los Vilos
Impuesto 85994,7638
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sergio cesped
Razón Social SERGIO EDUARDO CESPED CESPED
R.U.T. 10.126.511-0
Sucursal sergio cesped
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2GalónLATEX VINILICO CREMA  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
31211505
Pinturas aceitosas3GalónOLEO BLANCO  $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.453 $ 24.454
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónBARNIZ NATURAL  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
31211505
Pinturas aceitosas5GalónAZUL VINILICO REVOR  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.320 $ 48.319
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro3UnidadASIENTOS PARA WC  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874
40142310
Tapa de tubería5UnidadTAPA DE CAMARA CON MARCO  $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.825 $ 58.824
30181501
Tinas3UnidadTINETAS BLANCO INVIERNO  $ 34.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.362 $ 103.361
27112111
Alicates de lagartos1UnidadALICATE CORTANTE  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
23171509
Soldadura2kilogramoSOLDADURA  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4LitroAGUARRAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042
47131831
Ácido muriático15LitroACIDO MURIATICO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
40142008
Mangueras para agua50Metro LinealMANGUERA DE JARDÍN  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.311
11151502
Fibras de nilon60Metro LinealSOGA  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
31151601
Cadenas de seguridad8Metro LinealCADENAS  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.756
30141507
Aislamiento de tabla rígida6PlanchaINTERNIT DE 4 MM.  $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.780 $ 33.782
46181504
Guantes protectores11ParGUANTES DE SEGURIDAD  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.111 $ 23.109
30111601
Cemento8SacoCEMENTO MELÓN  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.256 $ 30.252
Total Neto $ 452.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.995
TOTAL OC $ 538.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.