Orden de Compra. Nº
4975-9237-SE11
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ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL H. M. KON-TIKI.
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-9237-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL H. M. KON-TIKI.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Los Vilos
Impuesto
85994,7638
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sergio cesped
Razón Social
SERGIO EDUARDO CESPED CESPED
R.U.T.
10.126.511-0
Sucursal
sergio cesped
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
LATEX VINILICO CREMA
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.328
$ 19.328
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
OLEO BLANCO
$ 8.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.453
$ 24.454
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Galón
BARNIZ NATURAL
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
31211505
Pinturas aceitosas
5
Galón
AZUL VINILICO REVOR
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.320
$ 48.319
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro
3
Unidad
ASIENTOS PARA WC
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.874
$ 14.874
40142310
Tapa de tubería
5
Unidad
TAPA DE CAMARA CON MARCO
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.825
$ 58.824
30181501
Tinas
3
Unidad
TINETAS BLANCO INVIERNO
$ 34.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.362
$ 103.361
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad
ALICATE CORTANTE
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.664
$ 9.664
23171509
Soldadura
2
kilogramo
SOLDADURA
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
4
Litro
AGUARRAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.042
47131831
Ácido muriático
15
Litro
ACIDO MURIATICO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
40142008
Mangueras para agua
50
Metro Lineal
MANGUERA DE JARDÍN
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.311
11151502
Fibras de nilon
60
Metro Lineal
SOGA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
31151601
Cadenas de seguridad
8
Metro Lineal
CADENAS
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.760
$ 10.756
30141507
Aislamiento de tabla rígida
6
Plancha
INTERNIT DE 4 MM.
$ 5.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.780
$ 33.782
46181504
Guantes protectores
11
Par
GUANTES DE SEGURIDAD
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.111
$ 23.109
30111601
Cemento
8
Saco
CEMENTO MELÓN
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.256
$ 30.252
Total Neto
$ 452.604
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.995
TOTAL OC
$ 538.599
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.