Orden de Compra. Nº4975-925-SE14 "ARTS. DE FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-925-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ARTS. DE FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Providencia
Impuesto 49166,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable1GalónAGOREX  $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.227 $ 17.227
31162001
Puntas1BolsaBOLSA DE PUNTAS  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
42131607
Guardapolvos o chaquetas para el personal sanitari5Unidad1/4 RODON  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
25173805
Diferenciales2UnidadDIFERENCIALES  $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
26121505
Alambre para artefactos3RolloROLLOS DE ALAMBRE  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.421 $ 50.421
46171503
Juegos de cerraduras2JuegoCERRADURA DE SEGURIDAD  $ 23.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.974 $ 46.974
Total Neto $ 258.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.167
TOTAL OC $ 307.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.