Orden de Compra. Nº4975-9296-SE11 "COMPRAS VARIAS PARA H M GRANADEROS"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-9296-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS VARIAS PARA H M GRANADEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-62-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Iquique
Impuesto 30912,3654
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL RAYO LTDA.
Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA
R.U.T. 76.162.240-4
Sucursal EL RAYO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193104
Bases de sopa2Unidad no definidaCALDO DE GALLINA KILO  $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880 $ 3.880
14111705
Servilletas de papel18Unidad no definidaSERVILLETA ELITE  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas3,44Unidad no definidaJAMON   $ 2.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.290 $ 8.290
Leche o productos de mantequilla60Unidad no definidaLECHE NATURAL LITRO  $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
Aceites de plantas y verduras comestibles36Unidad no definidaACEITE LITRO  $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.136 $ 35.136
Queso natural18,23Unidad no definidaQUESO GOUDA LAMINADO  $ 4.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.050 $ 74.050
Total Neto $ 162.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.912
TOTAL OC $ 193.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.