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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-9338-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE BEBIDAS Y VINOS H.M. ITALIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-11112-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
El Quisco
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Impuesto |
15664,942008 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2010 |
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Proveedor |
Distribuidora La Reina |
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Razón Social |
JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN
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R.U.T. |
7.931.063-8 |
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Sucursal |
Distribuidora La Reina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202203
| Vino | 24 | Botella | 120 TRES MED. CAB. SAUV. 3/4 | 120 TRES MED. CAB. SAUV. 3/4 |
$ 1.259,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.216
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$ 30.212
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50202311
| Bebidas | 168 | Botella | 72 COCA COLA, 24 COCA COLA ZERO, 24 FANTA, 24 LIMON SODA, 24 PAP | 72 COCA COLA, 24 COCA COLA ZERO, 24 FANTA, 24 LIMON SODA, 24 PAP |
$ 311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.248
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$ 52.235
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Total Neto
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$ 82.447
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.665
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$ 98.112
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.