Orden de Compra. Nº4975-9396-SE11 "ARTICULOS DE FERRETERIA HOTEL MILITAR GUAYACÁN.-"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-9396-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA HOTEL MILITAR GUAYACÁN.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna San José de Maipo
Impuesto 17367,9228
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163215
Perno estriado1Unidad 1211811-PERNO COCHE 3" 8X6 $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.042 $ 6.042
31163215
Perno estriado1Unidad 680079 PERNO COCHE 3· 8X6 PAV 2 UN $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
31161801
Golillas de seguridad12Unidad 857769 GOLILLA PLANA CTE $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
31161701
Tuercas de anclaje12Unidad 566349 TUERCA MARIPOSA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
31161601
Pernos de anclaje5Unidad 566349 PERNO COCHE 5" $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
27121706
Tuercas de férula5Unidad 582816 TUERCA REX NC $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
42221616
Sets de extensión para catéteres intravenosos o ar6Unidad 125625 ALARGADOR 6 TOMAS $ 4.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.944 $ 28.941
27111704
Enchufes3Unidad 597309 ENCHUFE 2 T 10 16A $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
27111704
Enchufes1Unidad ENCHUFE MCN 2P 10A $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
31161723
Tuercas de placa de rosca1Unidad 31566 PLACA 3 MOD $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
39121303
Cajas eléctricas1Unidad 141623 CAJA CHUQUI CLIP BLANCA $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455 $ 455
25174210
Cable de sintonización de dirección con energía50Metro Lineal 449229 CORDON 3X1 5 MM2 NEGRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Total Neto $ 91.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.368
TOTAL OC $ 108.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.