Orden de Compra. Nº
4975-9644-SE12
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ARTS. FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE"
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-9644-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
ARTS. FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Providencia
Impuesto
55971,15
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
1
Unidad
MONOMANDO TINA DUCHA
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.588
$ 20.588
40141702
Grifos
1
Unidad
MONOMANDO LAVAPLATOS
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.588
$ 20.588
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
1
Unidad
SODA CAUSTICA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
27112103
Abrazaderas
6
Unidad
ABRAZADERAS 1/2
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
27121704
Uniones Hidráulicas
3
Unidad
UNION PLANSA 1/2
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
31201613
Adhesivo re-usable
2
Unidad
ADHESIVOS LA GOTITA
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
31162506
Soporte de pared
20
Unidad
TARUGO VOLCANITA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
39121405
Terminales de cable o alambre
18
Unidad
TERMINAL RJ-11
$ 477,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.586
$ 8.586
40141702
Grifos
1
Unidad
MONOMANDO LAVATORIO
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.588
$ 20.588
40141702
Grifos
1
Unidad
MONOMANDO LAVAPLATOS
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.588
$ 20.588
39101605
ampolletas fluorescentes
15
Unidad
AMPOLLETAS R63
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.955
$ 11.955
23101509
Lijadoras
1
Unidad
LIJADORA DE BANDA NEO
$ 49.777,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.777
$ 49.777
25174001
Ventilador
1
Unidad
VENTILADOR H1
$ 15.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.088
$ 15.088
30181512
Asientos de inodoro
1
Unidad
VENTILADOR H2
$ 18.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.340
$ 18.340
30181512
Asientos de inodoro
4
Unidad
TAPA WC STANDARD
$ 7.142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.568
$ 28.568
40142008
Mangueras para agua
1
Unidad
SET MANGUERA RIEGO
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
39101605
ampolletas fluorescentes
10
Unidad
AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.790
$ 24.790
26121616
Cable de telecomunicaciones
30
Metro Lineal
CABLE TELEFONICO
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.360
$ 12.360
27111511
Tenazas para alambre
1
Juego
TENAZAS TELEFONICAS
$ 19.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.118
$ 19.118
31201613
Adhesivo re-usable
1
Tubo
ADHESIVO PVC.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
15121521
Aceites lubricantes para bombas
1
Frasco
ACEITE WD-40
$ 3.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.739
$ 3.739
15121902
Grasa
1
Frasco
GRASA SPRAY
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
Total Neto
$ 294.585
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.971
TOTAL OC
$ 350.556
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.