Orden de Compra. Nº4975-9644-SE12 "ARTS. FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-9644-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ARTS. FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Providencia
Impuesto 55971,15
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO TINA DUCHA  $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO LAVAPLATOS  $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica1UnidadSODA CAUSTICA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
27112103
Abrazaderas6UnidadABRAZADERAS 1/2  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
27121704
Uniones Hidráulicas3UnidadUNION PLANSA 1/2  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31201613
Adhesivo re-usable2UnidadADHESIVOS LA GOTITA  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31162506
Soporte de pared20UnidadTARUGO VOLCANITA  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
39121405
Terminales de cable o alambre18UnidadTERMINAL RJ-11  $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.586 $ 8.586
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO LAVATORIO  $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO LAVAPLATOS  $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588
39101605
ampolletas fluorescentes15UnidadAMPOLLETAS R63  $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.955 $ 11.955
23101509
Lijadoras1UnidadLIJADORA DE BANDA NEO  $ 49.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.777 $ 49.777
25174001
Ventilador1UnidadVENTILADOR H1  $ 15.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.088 $ 15.088
30181512
Asientos de inodoro1UnidadVENTILADOR H2  $ 18.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.340 $ 18.340
30181512
Asientos de inodoro4UnidadTAPA WC STANDARD  $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.568 $ 28.568
40142008
Mangueras para agua1UnidadSET MANGUERA RIEGO  $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
39101605
ampolletas fluorescentes10UnidadAMPOLLETAS AHORRO ENERGIA  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
26121616
Cable de telecomunicaciones30Metro LinealCABLE TELEFONICO  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
27111511
Tenazas para alambre1JuegoTENAZAS TELEFONICAS  $ 19.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.118 $ 19.118
31201613
Adhesivo re-usable1TuboADHESIVO PVC.  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
15121521
Aceites lubricantes para bombas1FrascoACEITE WD-40  $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.739 $ 3.739
15121902
Grasa1FrascoGRASA SPRAY  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
Total Neto $ 294.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.971
TOTAL OC $ 350.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.