Orden de Compra. Nº
4975-9779-SE11
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ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMSE.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-9779-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMSE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
342613,51
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
15
Galón
GALON DILUYENTE PISCINA K-45
GALON DILUYENTE PISCINA K-45
$ 9.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr
2
Caja
MASCARILLAS DESECHABLES
MASCARILLAS DESECHABLES
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
LIJA METAL 80
LIJA METAL 80
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
2
Unidad
GRATA COPA
GRATA COPA
$ 3.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.354
$ 7.354
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
2
Unidad
GRATA COPA 14"
GRATA COPA 14"
$ 8.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.900
31211906
Rodillos de pintar
15
Unidad
RODILLOS DE CHIPORRO
RODILLOS DE CHIPORRO
$ 2.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.655
$ 32.655
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA DE 3"
BROCHA DE 3"
$ 1.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.785
$ 9.785
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS DE 4"
BROCHAS DE 4"
$ 2.497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.485
$ 12.485
31211506
Pinturas de látex
27
Unidad
TINETAS DE PINTURA AZUL
TINETAS DE PINTURA AZUL
$ 54.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.483.650
$ 1.483.650
30111601
Cemento
9
kilogramo
JGO SIKADUR 52
JGO SIKADUR 52
$ 10.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.700
$ 92.700
Total Neto
$ 1.803.229
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 342.614
TOTAL OC
$ 2.145.843
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.