Orden de Compra. Nº4975-9779-SE11 "ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMSE."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-9779-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMSE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 342613,51
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices15GalónGALON DILUYENTE PISCINA K-45GALON DILUYENTE PISCINA K-45 $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr2CajaMASCARILLAS DESECHABLESMASCARILLAS DESECHABLES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA METAL 80LIJA METAL 80 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria2UnidadGRATA COPAGRATA COPA $ 3.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.354 $ 7.354
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria2UnidadGRATA COPA 14"GRATA COPA 14" $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLOS DE CHIPORRORODILLOS DE CHIPORRO $ 2.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.655 $ 32.655
31211904
Brochas5UnidadBROCHA DE 3"BROCHA DE 3" $ 1.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.785 $ 9.785
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 4"BROCHAS DE 4" $ 2.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.485 $ 12.485
31211506
Pinturas de látex27UnidadTINETAS DE PINTURA AZULTINETAS DE PINTURA AZUL $ 54.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.483.650 $ 1.483.650
30111601
Cemento9kilogramoJGO SIKADUR 52JGO SIKADUR 52 $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.700 $ 92.700
Total Neto $ 1.803.229
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 342.614
TOTAL OC $ 2.145.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.