Orden de Compra. Nº4975-9912-SE12 "COMPRA ART.FERRETERÍA C.R. EL PERAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-9912-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ART.FERRETERÍA C.R. EL PERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna El Tabo
Impuesto 47650,87615
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Totoral Ltda.
Razón Social INVERSIONES ROJAS E ITURRA LIMITADA
R.U.T. 77.688.200-3
Sucursal Ferreteria Totoral Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante20GalónPINTURA TECHO VERDEPINTURA TECHO VERDE $ 8.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.840 $ 160.840
31211505
Pinturas aceitosas7GalónPINTURA PISCINA CELESTEPINTURA PISCINA CELESTE $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.468 $ 76.471
31211904
Brochas3UnidadRODILLOSRODILLOS $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.063 $ 3.063
31211904
Brochas2UnidadRODILLO CHIPORRORODILLO CHIPORRO $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.529
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA N°4BROCHA HELA N°4 $ 2.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.572 $ 5.571
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA REDONDA 120LIJA REDONDA 120 $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.319
Total Neto $ 250.794
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.651
TOTAL OC $ 298.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.