Orden de Compra. Nº
4975-996-SE10
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Bebidas para hotel marina punta verde
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-996-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-02-2010
Nombre de la Orden de Compra
Bebidas para hotel marina punta verde
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Las Cabras
Impuesto
63137,342
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Razón Social
comercial blanco y cia ltda
R.U.T.
78.844.090-1
Sucursal
comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
240
Botella
coca cola indiv.
coca cola indiv.
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.840
$ 51.828
50202311
Bebidas
96
Botella
fanta indiv.
fanta indiv.
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.736
$ 20.730
50202311
Bebidas
144
Botella
light coca cola indv.
light coca cola indv.
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.680
$ 31.637
50202311
Bebidas
144
Botella
coca cola zero
coca cola zero
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.680
$ 31.643
50202311
Bebidas
96
Botella
sprite indiv.
sprite indiv.
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.736
$ 20.730
50202311
Bebidas
96
Botella
sprite zero ind.
sprite zero ind.
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.120
$ 21.094
50202304
Jugos y néctar envasados
40
Botella
andifrut boca ancha naranja
andifrut boca ancha naranja
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.440
$ 11.429
50202304
Jugos y néctar envasados
40
Botella
andifrut boca ancha piña
andifrut boca ancha piña
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.440
$ 11.429
50202310
Agua mineral
80
Botella
vital con gas 1/2
vital con gas 1/2
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.808
50202310
Agua mineral
80
Botella
vital sin gas 1/2
vital sin gas 1/2
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.808
50202311
Bebidas
48
Botella
limon soda individual
limon soda individual
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.368
$ 10.365
50202311
Bebidas
48
Botella
ginger individual
ginger individual
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.368
$ 10.365
30222063
Área de servicios de carretera
1
Unidad
transporte de productos
transporte de productos
$ 77.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.437
$ 77.437
Total Neto
$ 332.302
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.137
TOTAL OC
$ 395.439
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.