Orden de Compra. Nº4976-668-R107 "compra de insumos de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4976-668-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra compra de insumos de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas porgrama chile crece contigo
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Costanera 080
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Costanera 080
Comuna -1
Impuesto 13890,9
Dirección de Envío de la Factura Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA VIRGINIA CONTRERAS SALGADO
R.U.T. 6.130.782-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas3UnidadTintastinta hp Nº 17 $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.110 $ 73.110
Total Neto $ 73.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.891
TOTAL OC $ 87.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.