Orden de Compra. Nº4979-103-SE14 "SERVICIO COFFE BREACK PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4979-103-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE BREACK PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra Avda Arturo Prat 801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 801
Comuna Curanilahue
Impuesto 54285,66
Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDITH TERESA
Razón Social EDITH TERESA FERNANDEZ RAMIREZ
R.U.T. 11.079.778-8
Sucursal EDITH TERESA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1Unidad no definidaCOFFEE BREACK PARA 100 PERSONAS CIERRE UDEL 2014COFFEE BREACK PARA 100 PERSONAS CIERRE UDEL 2014 $ 285.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.714 $ 285.714
Total Neto $ 285.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.286
TOTAL OC $ 340.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.