Orden de Compra. Nº4979-110-G107 "ADQUSICION DE VIAJES."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curanilahue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4979-110-G107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION DE VIAJES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUSICION DE VIAJES CON DISCAPCITADOS DE LA COMUNA, SEGUN NOTA DE PEDIDO Nº 1240 DE FECHA 26-06-2007, SOLICITADA POR ELS R. WALDO GONZALEZ CONCHA, DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curanilahue
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra Riquelme 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curanilahue
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 801
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INES DEL CARMEN LUNA ESPINOZA
R.U.T. 6.701.996-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121503
Fletes1UnidadFletesVIAJE CON DISCAPACITADOS A LA COMUNA DE ARAUCO. $ 64.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.285 $ 64.285
Total Neto $ 64.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 64.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.