|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4979-110-G107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUSICION DE VIAJES. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQUSICION DE VIAJES CON DISCAPCITADOS DE LA COMUNA, SEGUN NOTA DE PEDIDO Nº 1240 DE FECHA 26-06-2007, SOLICITADA POR ELS R. WALDO GONZALEZ CONCHA, DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Curanilahue
|
|
R.U.T. |
69.160.200-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Arturo Prat 801 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Arturo Prat 801 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
INES DEL CARMEN LUNA ESPINOZA
|
|
R.U.T. |
6.701.996-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90121503
| Fletes | 1 | Unidad | Fletes | VIAJE CON DISCAPACITADOS A LA COMUNA DE ARAUCO. |
$ 64.285,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 64.285
|
$ 64.285
|
|
|
Total Neto
|
$ 64.285
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 64.285
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.