Orden de Compra. Nº4979-155-SE13 "ADQUISICION DE GLOBOS Y CROQUERAS, OFICINA SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4979-155-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GLOBOS Y CROQUERAS, OFICINA SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra Riquelme 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 801
Comuna Curanilahue
Impuesto 53067
Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ExtraImagen
Razón Social EVELYN SUSANA SAEZ HUNTER
R.U.T. 14.209.228-k
Sucursal ExtraImagen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente1Unidad GLOBOS CORPORATIVOS $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
60121108
Croqueras70Unidad CROQUERAS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.300 $ 139.300
Total Neto $ 279.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.067
TOTAL OC $ 332.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.