Orden de Compra. Nº4979-211-SE15 "COMPRA MATERIALES CONTRATO SUMINISTRO,DEPTO SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4979-211-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES CONTRATO SUMINISTRO,DEPTO SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR EQUIVOCACION DEL VALOR TOTAL DE LA VENTANA
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4979-10-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra Avda Arturo Prat 801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 801
Comuna Curanilahue
Impuesto 4013,9495
Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOÑA KEKA
Razón Social LORENA ANGELICA METUAZE AYUB
R.U.T. 12.455.040-8
Sucursal DOÑA KEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102306
Perfiles de aluminio1UnidadVENTANA ALUMINIO 1X1VENTANA ALUMINIO 1X1 $ 21.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.126 $ 21.126
Total Neto $ 21.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.014
TOTAL OC $ 25.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.