Orden de Compra. Nº4979-288-SE11 "ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4979-288-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra Riquelme 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 801
Comuna Curanilahue
Impuesto 126134,35
Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amplificacion, Produccion, Escenografia e Iluminac
Razón Social GABRIEL ISAAC ALARCON DIAZ
R.U.T. 9.465.267-7
Sucursal Amplificacion, Produccion, Escenografia e Iluminac
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171506
Servicios de fabricación de equipos de comunicacio1Unidad ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES DE LA DIDECO. $ 663.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.865 $ 663.865
Total Neto $ 663.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.134
TOTAL OC $ 789.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.