Orden de Compra. Nº4984-10-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA AGRÍCOLA PARA EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES COMO PROTECCIÓN DE CUENCAS, COMPRA ÁGIL:4984-6-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4984-10-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA AGRÍCOLA PARA EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES COMO PROTECCIÓN DE CUENCAS, COMPRA ÁGIL:4984-6-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra prodesal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-99-581-002 del sistema FONDOS EXTRAPRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
Comuna Panguipulli
Impuesto 146787,54
Dirección de Envío de la Factura Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES DEL LAGO SPA
Razón Social INVERSIONES DEL LAGO SPA
R.U.T. 77.706.523-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES DEL LAGO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101617
Barras de madera40UnidadPOLÍN IMPREGNADO 3 A 4" X 2,60M.POLÍN IMPREGNADO 3 A 4" X 2,60M. $ 2.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.360 $ 105.360
11162111
Malla6RolloMALLA URSUS 0,80M X 100M.MALLA URSUS 0,80M X 100M. $ 82.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.306 $ 492.306
60124403
Alambre de aluminio6RolloALAMBRE DE PÚAS N°16 X 275M.ALAMBRE DE PÚAS N°16 X 275M. $ 29.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.900 $ 174.900
Total Neto $ 772.566
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.788
TOTAL OC $ 919.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.