Orden de Compra. Nº4984-193-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE NIVELES PRODUCTIVOS EN INVERNADEROS" PDTI, COMPRA ÁGIL: 4984-119-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4984-193-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE NIVELES PRODUCTIVOS EN INVERNADEROS" PDTI, COMPRA ÁGIL: 4984-119-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra prodesal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-99-542-002 del sistema CUENTA EXTRAPRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
Comuna Panguipulli
Impuesto 299149,3
Dirección de Envío de la Factura Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES DEL LAGO SPA
Razón Social INVERSIONES DEL LAGO SPA
R.U.T. 77.706.523-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES DEL LAGO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno5RolloPOLIETILENO INVERNADERO SUR 2T 4.00 X 0.20 TRICAPA C/FILTRO (U2TS) 30 MT X ROLLO (EXTIENDA 8 METROS).POLIETILENO INVERNADERO SUR 2T 4.00 X 0.20 TRICAPA C/FILTRO (U2TS) 30 MT X ROLLO (EXTIENDA 8 METROS). $ 168.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.085 $ 840.085
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)45UnidadTUBO PVC HIDRÁULICO 32 MM PN-10.TUBO PVC HIDRÁULICO 32 MM PN-10. $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.360 $ 90.360
11162111
Malla1RolloMALLA ANTIMALEZA 1.20 X 400 M NEGRA.MALLA ANTIMALEZA 1.20 X 400 M NEGRA. $ 180.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.135 $ 180.135
13111016
Polietileno2RolloPOLIETILENO INVERNADERO 4.00 X 0.20 ROLLO 30 M.POLIETILENO INVERNADERO 4.00 X 0.20 ROLLO 30 M. $ 168.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.034 $ 336.034
60123203
Cintas sintéticas4RolloCINTA RIEGO 20 CM, 500 MTS.CINTA RIEGO 20 CM, 500 MTS. $ 31.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.856 $ 127.856
Total Neto $ 1.574.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.149
TOTAL OC $ 1.873.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.