Orden de Compra. Nº4984-46-SE23 "INSUMOS DE ASEO PARA MESA DE COORDINACIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4984-46-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PARA MESA DE COORDINACIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-126-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra prodesal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra o"higgins 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.99.478.003 del sistema CASS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación O"higgins 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 4239,66
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPO LINDO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T. 77.618.526-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servilletas de papel2UnidadESPONJA LAVALOZA .-ESPONJA LAVALOZA .- $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.022 $ 1.022
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Servilletas de papel5UnidadPAPEL HIGIENICO ROLLO 50MTS.-PAPEL HIGIENICO ROLLO 50MTS.- $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.065 $ 3.065
14111705
Servilletas de papel1UnidadLAVALOZA 750CC.-LAVALOZA 750CC.- $ 2.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.757 $ 2.757
14111705
Servilletas de papel2UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROMAS 360ML.-DESODORANTE AMBIENTAL AROMAS 360ML.- $ 2.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.288 $ 4.288
14111705
Servilletas de papel1PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90CM VERDE NEGRA 10 UNID.-BOLSA DE BASURA 70X90CM VERDE NEGRA 10 UNID.- $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.685 $ 1.685
14111705
Servilletas de papel4PaqueteSERVILLETAS GRANDES.-SERVILLETAS GRANDES.- $ 1.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.128 $ 6.128
14111705
Servilletas de papel3RolloTOALLA DE PAPEL ABSORVENTE.-TOALLA DE PAPEL ABSORVENTE.- $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.369 $ 3.369
Total Neto $ 22.314
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.240
TOTAL OC $ 26.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.