Orden de Compra. Nº4985-100-SE19 "COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CASINO FUNCIONAR, PARA LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-100-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CASINO FUNCIONAR, PARA LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-4-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1981 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 175016,6
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEMPREVIVO
Razón Social SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T. 76.175.579-k
Sucursal SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151527
Semillas o almácigos de papas300kilogramoPAPAS 9220037PAPAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
50101538
Verduras frescas50kilogramoZAPALLO 9220003ZAPALLO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
50101538
Verduras frescas113kilogramoBETARRAGAS 9220011BETARRAGAS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.740 $ 110.740
50101538
Verduras frescas33kilogramoPIMIENTO 9220294 PIMIENTO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.350 $ 64.350
50101538
Verduras frescas83kilogramoMORRON ROJO 9220354MORRON ROJO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.850 $ 161.850
50101538
Verduras frescas86kilogramo9220002 CEBOLLACEBOLLA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
50101538
Verduras frescas33kilogramoREPOLLO BLANCO 9220059REPOLLO BLANCO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
50101538
Verduras frescas133kilogramo9220001 ZANAHORIAZANAHORIA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
50101538
Verduras frescas18kilogramoLECHUGA 9220014LECHUGA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 921.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.017
TOTAL OC $ 1.096.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.