Orden de Compra. Nº
4985-101-SE19
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COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 04 AL 10 DE FEBRERO
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-101-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 04 AL 10 DE FEBRERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-4-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1981 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
9325,2
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SEMPREVIVO
Razón Social
SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T.
76.175.579-k
Sucursal
SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
20
kilogramo
PAPAS 9220037
PAPAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
50101538
Verduras frescas
6
kilogramo
BETARRAGAS 9220011
BETARRAGAS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
50101538
Verduras frescas
1
kilogramo
CEBOLLA 9220002
CEBOLLA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
50101538
Verduras frescas
1
kilogramo
ACELGAS 9220004
ACELGAS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
50101538
Verduras frescas
6
kilogramo
ZAPALLO 9220003
ZAPALLO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
50101538
Verduras frescas
12
kilogramo
ZANAHORIAS 9220001
ZANAHORIAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
50101538
Verduras frescas
3
kilogramo
LECHUGA 9220014
LECHUGA
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
50101538
Verduras frescas
1
kilogramo
PIMIENTO ROJO
PIMIENTO ROJO
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
Total Neto
$ 49.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.325
TOTAL OC
$ 58.405
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.