Orden de Compra. Nº4985-1192-MC18 "COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES CENTRAL SEMINARIO, SEPTIIEMBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-1192-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES CENTRAL SEMINARIO, SEPTIIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28254 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 30882,22
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles60Unidad no definidaACEITE VEGETAL MIRAFLORES BOTELLA 1 LTS 9190028ACEITE VEGETAL MIRAFLORES BOTELLA 1 LTS $ 1.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.880 $ 80.880
50171902
Salsa24Unidad no definidaSALSA DE TOMATE KNORR CONCENTRADO BOLSA 1K 9155060SALSA DE TOMATE KNORR CONCENTRADO BOLSA 1K $ 2.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.112 $ 59.112
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta2Unidad no definidaFRUTA CONSERVA DOS CABALLOS DURAZNOS EN TROCITOS TARRO3000 GRS. 9220042FRUTA CONSERVA DOS CABALLOS DURAZNOS EN TROCITOS TARRO3000 GRS. $ 3.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.018 $ 7.018
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos20kilogramoFIDEOS CABELLOS DE ANGEL 400 GRS 9220131FIDEOS CABELLOS DE ANGEL 400 GRS $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta12kilogramoMERMELADA WATTS DURAZNO BOLSA 250 GRS 9220117MERMELADA WATTS DURAZNO BOLSA 250 GRS $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.148 $ 8.148
Total Neto $ 162.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.882
TOTAL OC $ 193.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.