Orden de Compra. Nº4985-136-SE19 "COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-136-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-4-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1981 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 152779
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEMPREVIVO
Razón Social SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T. 76.175.579-k
Sucursal SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas98Unidad no definida9220003 ZAPALLO 9220003 ZAPALLO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.800 $ 107.800
50101538
Verduras frescas4Unidad no definida9220059 REPOLLO 9220059 REPOLLO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
50101538
Verduras frescas28Unidad no definida9220002 CEBOLLA 9220002 CEBOLLA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50101538
Verduras frescas20Unidad no definida9220014 LECHUGA 9220014 LECHUGA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50101538
Verduras frescas330kilogramo9220037 PAPAS9220037 PAPAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000
50101538
Verduras frescas70kilogramo9220011 BETARRAGA 9220011 BETARRAGA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.600 $ 68.600
50101538
Verduras frescas170kilogramo9220001 ZANAHORIAS 9220001 ZANAHORIAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
50101538
Verduras frescas10kilogramoMORRON ROJO 9220015MORRON ROJO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
50101538
Verduras frescas86kilogramo9220004 ACELGAS 9220004 ACELGAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.200 $ 103.200
Total Neto $ 804.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.779
TOTAL OC $ 956.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.