Orden de Compra. Nº4985-16-SE19 "COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 07 AL 14 DE ENERO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-16-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 07 AL 14 DE ENERO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-4-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 128675,6
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEMPREVIVO
Razón Social SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T. 76.175.579-k
Sucursal SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas84Unidad no definidaZAPALLO 9220003ZAPALLO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
50101538
Verduras frescas4Unidad no definidaREPOLLO MORADO 9220249REPOLLO MORADO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50101538
Verduras frescas4Unidad no definidaREPOLLO 9220059REPOLLO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
50101538
Verduras frescas38Unidad no definidaCEBOLLA 9220002CEBOLLA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
50101538
Verduras frescas10Unidad no definidaLECHUGA 9220014LECHUGA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50101538
Verduras frescas264kilogramo9220037 PAPASPAPAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600
50101538
Verduras frescas68kilogramoBETARRAGA 9220011 BETARRAGA 9220011 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.640 $ 66.640
50101538
Verduras frescas134kilogramoZANAHORIAS 9220001ZANAHORIAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.600 $ 120.600
50101538
Verduras frescas10kilogramoMORRON ROJO 9220015MORRON ROJO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
50101538
Verduras frescas70kilogramoACELGAS 9220004ACELGAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 677.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.676
TOTAL OC $ 805.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.