Orden de Compra. Nº
4985-16-SE19
"
COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 07 AL 14 DE ENERO 2019
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-16-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 07 AL 14 DE ENERO 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-4-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
128675,6
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SEMPREVIVO
Razón Social
SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T.
76.175.579-k
Sucursal
SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
84
Unidad no definida
ZAPALLO 9220003
ZAPALLO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.400
$ 92.400
50101538
Verduras frescas
4
Unidad no definida
REPOLLO MORADO 9220249
REPOLLO MORADO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50101538
Verduras frescas
4
Unidad no definida
REPOLLO 9220059
REPOLLO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
50101538
Verduras frescas
38
Unidad no definida
CEBOLLA 9220002
CEBOLLA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.200
$ 34.200
50101538
Verduras frescas
10
Unidad no definida
LECHUGA 9220014
LECHUGA
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
50101538
Verduras frescas
264
kilogramo
9220037 PAPAS
PAPAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.600
$ 237.600
50101538
Verduras frescas
68
kilogramo
BETARRAGA 9220011
BETARRAGA 9220011
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.640
$ 66.640
50101538
Verduras frescas
134
kilogramo
ZANAHORIAS 9220001
ZANAHORIAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.600
$ 120.600
50101538
Verduras frescas
10
kilogramo
MORRON ROJO 9220015
MORRON ROJO
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
50101538
Verduras frescas
70
kilogramo
ACELGAS 9220004
ACELGAS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
Total Neto
$ 677.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.676
TOTAL OC
$ 805.916
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.