Orden de Compra. Nº4985-205-SE19 "Compra de Frutas- Verduras Frescas CASINO FUNCIONARIOS semana del 22 al 28 de Abril-2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-205-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de Frutas- Verduras Frescas CASINO FUNCIONARIOS semana del 22 al 28 de Abril-2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6792 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 78596,54
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas101kilogramo9220030 PEPINO ENSALADA 9220030 PEPINO ENSALADA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.980 $ 98.980
50101538
Verduras frescas50Unidad no definida9220020 ZAPALLO ITALIANO9220020 ZAPALLO ITALIANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400
50101538
Verduras frescas101Unidad no definidaTOMATES 92200109220010 TOMATES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.980 $ 98.980
50101634
Fruta fresca40Unidad no definida9220012 PEREJIL9220012 PEREJIL $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.160
50101634
Fruta fresca46Unidad no definidaMANZANAS 92200099220009 MANZANAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.940 $ 40.940
50101634
Fruta fresca32Unidad no definida9220006 PERAS9220006 PERAS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.360 $ 31.360
50101634
Fruta fresca66Unidad no definida9220008 NARANJAS9220008 NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.404 $ 52.404
50101634
Fruta fresca25Unidad no definida9220013 CILANTRO9220013 CILANTRO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.350
50101538
Verduras frescas30Unidad no definida9220007 KIWIS9220007 KIWIS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
50101538
Verduras frescas2Unidad no definida9220016 AJOS9220016 AJOS $ 3.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.692 $ 6.692
Total Neto $ 413.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.597
TOTAL OC $ 492.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.