Orden de Compra. Nº4985-310-SE19 "Compra de Verduras Pre- Elaboradas CENTRAL ALIMENTACION semana del 08 al 14 de Julio -2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-310-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de Verduras Pre- Elaboradas CENTRAL ALIMENTACION semana del 08 al 14 de Julio -2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-4-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 141071,2
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEMPREVIVO
Razón Social SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T. 76.175.579-k
Sucursal SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas36Unidad no definida9220181 APIO9220181 APIO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
50101538
Verduras frescas88Unidad no definida9220003 ZAPALLO 9220003 ZAPALLO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.800 $ 96.800
50101538
Verduras frescas16Unidad no definida9220014 LECHUGA 9220014 LECHUGA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50101538
Verduras frescas34Unidad no definida9220002 CEBOLLA 9220002 CEBOLLA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
50101538
Verduras frescas4Unidad no definida9220059 REPOLLO verde 9220059 REPOLLO verde $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
50101538
Verduras frescas8kilogramo9220015 MORRON ROJO 9220015 MORRON ROJO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
50101538
Verduras frescas110kilogramo9220001 ZANAHORIAS 9220001 ZANAHORIAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
50101538
Verduras frescas96kilogramo9220011 BETARRAGA 9220011 BETARRAGA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.080 $ 94.080
50101538
Verduras frescas84kilogramo9220004 ACELGAS 9220004 ACELGAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
50101538
Verduras frescas264kilogramo9220037 PAPAS9220037 PAPAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600
Total Neto $ 742.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.071
TOTAL OC $ 883.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.