Orden de Compra. Nº4985-339-SE19 "Compra de Frutas- Verduras Frescas JARDIN semana del 29 de julio al 04 de agosto 2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-339-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de Frutas- Verduras Frescas JARDIN semana del 29 de julio al 04 de agosto 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14745 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 9263,64
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas3Unidad no definida9220017 PLATANOS9220017 PLATANOS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
50101634
Fruta fresca5Unidad no definida9220010 TOMATES9220010 TOMATES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
50101634
Fruta fresca22kilogramo9220009 MANZANAS 9220009 MANZANAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580
50101634
Fruta fresca16kilogramo9220006 PERA9220006 PERA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.680 $ 15.680
50101634
Fruta fresca8kilogramo9220008 NARANJAS 9220008 NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352
Total Neto $ 48.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.264
TOTAL OC $ 58.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.