Orden de Compra. Nº4985-367-SE19 "Compra de Frutas- Verduras Frescas CASINO DE FUNCIONARIOS semana del 19 al 25 de Agosto-2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-367-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de Frutas- Verduras Frescas CASINO DE FUNCIONARIOS semana del 19 al 25 de Agosto-2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16839 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 74011,08
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas155Unidad no definida9220010 TOMATES9220010 TOMATES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.900 $ 151.900
50101538
Verduras frescas54Unidad no definida9220020 ZAPALLO ITALIANO9220020 ZAPALLO ITALIANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.392 $ 40.392
50101538
Verduras frescas40Unidad no definida9220006 PERAS9220006 PERAS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
50101634
Fruta fresca40Unidad no definida9220008 NARANJAS9220008 NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760
50101634
Fruta fresca18Unidad no definida9220009 MANZANAS9220009 MANZANAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.020 $ 16.020
50101634
Fruta fresca60Unidad no definida9220007 KIWIS9220007 KIWIS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
50101538
Verduras frescas77kilogramo9220030 PEPINO ENSALADA 9220030 PEPINO ENSALADA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.460 $ 75.460
Total Neto $ 389.532
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.011
TOTAL OC $ 463.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.