Orden de Compra. Nº4985-368-SE19 "Compra de Frutas- Verduras Frescas Central Alimentación semana del 19 al 25 de Agosto-2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-368-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de Frutas- Verduras Frescas Central Alimentación semana del 19 al 25 de Agosto-2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16855 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 97850,76
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca99kilogramo9220006 PERA9220006 PERA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.020 $ 97.020
50101634
Fruta fresca8Unidad no definida9220008 NARANJAS9220008 NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352
50101634
Fruta fresca139kilogramo9220020 ZAPALLO ITALIANO 9220020 ZAPALLO ITALIANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.972 $ 103.972
50101538
Verduras frescas18kilogramo9220030 PEPINO 9220030 PEPINO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
50101538
Verduras frescas4Unidad no definida9220013 CILANTRO9220013 CILANTRO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.816
50101538
Verduras frescas4Unidad no definida9220012 PEREJIL9220012 PEREJIL $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.816
50101634
Fruta fresca215kilogramo9220009 MANZANAS 9220009 MANZANAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.350 $ 191.350
50101538
Verduras frescas37kilogramo9220010 TOMATE 9220010 TOMATE $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.260 $ 36.260
50101538
Verduras frescas1Unidad no definida9220016 AJOS9220016 AJOS $ 3.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.346 $ 3.346
50101538
Verduras frescas14Unidad no definida9220017 PLATANOS 9220017 PLATANOS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.472 $ 10.472
50101538
Verduras frescas40Unidad no definida9220100 DURAZNO NATURALES9220100 DURAZNO NATURALES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
50101538
Verduras frescas6Unidad no definida9220186 CIRUELA9220186 CIRUELA $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
Total Neto $ 515.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.851
TOTAL OC $ 612.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.