Orden de Compra. Nº
4985-375-SE19
"
Compra de Verduras Pre- Elaboradas CASINO FUNCIONARIO semana del 26 de agosto al 01 de septiembre 2019
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-375-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Verduras Pre- Elaboradas CASINO FUNCIONARIO semana del 26 de agosto al 01 de septiembre 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-4-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17869 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
135485,2
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SEMPREVIVO
Razón Social
SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T.
76.175.579-k
Sucursal
SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
6
Unidad no definida
9220249 REPOLLO MORADO
9220249 REPOLLO MORADO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50101538
Verduras frescas
82
Unidad no definida
9220002 CEBOLLA
9220002 CEBOLLA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.800
$ 73.800
50101538
Verduras frescas
37
Unidad no definida
9220059 REPOLLO verde
9220059 REPOLLO verde
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.400
$ 44.400
50101538
Verduras frescas
24
Unidad no definida
9220181 APIO
9220181 APIO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
50101538
Verduras frescas
52
Unidad no definida
9220003 ZAPALLO
9220003 ZAPALLO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.200
$ 57.200
50101538
Verduras frescas
48
Unidad no definida
9220014 LECHUGA
9220014 LECHUGA
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50101538
Verduras frescas
220
Unidad no definida
9220037 PAPAS
9220037 PAPAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.000
$ 198.000
50101538
Verduras frescas
91
kilogramo
9220011 BETARRAGA
9220011 BETARRAGA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.180
$ 89.180
50101538
Verduras frescas
115
kilogramo
9220001 ZANAHORIAS
9220001 ZANAHORIAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.500
$ 103.500
50101538
Verduras frescas
26
kilogramo
9220015 MORRON ROJO
9220015 MORRON ROJO
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.700
$ 50.700
Total Neto
$ 713.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.485
TOTAL OC
$ 848.565
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.