Orden de Compra. Nº
4985-382-SE18
"
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2018
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-382-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2018
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra e para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
85128,74
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vergel ltda
Razón Social
COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.632.260-1
Sucursal
vergel ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
6
Unidad no definida
PEREJIL 9220012
PEREJIL
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.724
$ 2.724
51212007
Ajo
1
Unidad no definida
AJO 9220016
AJO
$ 3.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.346
$ 3.346
50101634
Fruta fresca
22
Unidad no definida
NARANJAS 9220008
NARANJAS
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.468
$ 17.468
50101634
Fruta fresca
34
Unidad no definida
KIWI 9220007
KIWI
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.720
$ 19.720
50101538
Verduras frescas
32
Unidad no definida
9220010 TOMATE
TOMATE
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.360
$ 31.360
50101538
Verduras frescas
122
Unidad no definida
ZAPALLO ITALIANO 9220020
ZAPALLO ITALIANO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.256
$ 91.256
50101538
Verduras frescas
13
Unidad no definida
PEPINO ENSALADA 9220030
PEPINO ENSALADA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.740
$ 12.740
50101634
Fruta fresca
4
Unidad no definida
PLATANOS 9220017
PLATANOS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
50101634
Fruta fresca
152
kilogramo
9220006 PERA
PERA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.960
$ 148.960
50101538
Verduras frescas
132
kilogramo
9220005 MANZANA
MANZANA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.480
$ 117.480
Total Neto
$ 448.046
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.129
TOTAL OC
$ 533.175
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.