Orden de Compra. Nº4985-40-SE19 "COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 21 AL 27 DE ENERO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-40-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 21 AL 27 DE ENERO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 93701,16
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca120Unidad no definidaZAPALLO ITALIANO 9220020ZAPALLO ITALIANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.760 $ 89.760
50101634
Fruta fresca20Unidad no definidaCIRUELAS 9220186CIRUELAS $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
50101538
Verduras frescas130Unidad no definidaMANZANAS 9220005MANZANAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.700 $ 115.700
50101538
Verduras frescas4Unidad no definidaCILANTRO 9220013CILANTRO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.816
50101634
Fruta fresca14Unidad no definidaNARANJAS 9220008NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.116 $ 11.116
50101538
Verduras frescas4Unidad no definidaPEREJIL 9220012PEREJIL $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.816
50101538
Verduras frescas20Unidad no definidaDURAZNOS 9220100DURAZNOS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
51212007
Ajo32Unidad no definidaTOMATES 9220010TOMATES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.360 $ 31.360
51212007
Ajo2Unidad no definidaAJO 9220016AJO $ 3.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.692 $ 6.692
50101538
Verduras frescas14kilogramoPEPINO 9220030PEPINO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.720 $ 13.720
50101634
Fruta fresca8kilogramoPLATANOS 9220017PLATANOS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984
50101634
Fruta fresca180kilogramo9220006 PERAPERA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400
Total Neto $ 493.164
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.701
TOTAL OC $ 586.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.