Orden de Compra. Nº
4985-40-SE19
"
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 21 AL 27 DE ENERO 2019
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-40-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 21 AL 27 DE ENERO 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
93701,16
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vergel ltda
Razón Social
COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.632.260-1
Sucursal
vergel ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
120
Unidad no definida
ZAPALLO ITALIANO 9220020
ZAPALLO ITALIANO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.760
$ 89.760
50101634
Fruta fresca
20
Unidad no definida
CIRUELAS 9220186
CIRUELAS
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
50101538
Verduras frescas
130
Unidad no definida
MANZANAS 9220005
MANZANAS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.700
$ 115.700
50101538
Verduras frescas
4
Unidad no definida
CILANTRO 9220013
CILANTRO
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.816
$ 1.816
50101634
Fruta fresca
14
Unidad no definida
NARANJAS 9220008
NARANJAS
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.116
$ 11.116
50101538
Verduras frescas
4
Unidad no definida
PEREJIL 9220012
PEREJIL
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.816
$ 1.816
50101538
Verduras frescas
20
Unidad no definida
DURAZNOS 9220100
DURAZNOS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.600
$ 19.600
51212007
Ajo
32
Unidad no definida
TOMATES 9220010
TOMATES
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.360
$ 31.360
51212007
Ajo
2
Unidad no definida
AJO 9220016
AJO
$ 3.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.692
$ 6.692
50101538
Verduras frescas
14
kilogramo
PEPINO 9220030
PEPINO
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.720
$ 13.720
50101634
Fruta fresca
8
kilogramo
PLATANOS 9220017
PLATANOS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.984
$ 5.984
50101634
Fruta fresca
180
kilogramo
9220006 PERA
PERA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.400
$ 176.400
Total Neto
$ 493.164
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.701
TOTAL OC
$ 586.865
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.